FAKTURIRANJE - INVENTURA
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje Windows
V meniju 6.1. NAJPREJ naredite ponovno nastavitev nabavnih cen.
V meniju 6.4.1 najprej izpišemo inventurne liste za inventurno komisijo.
"Stanje vsakega artikla vnašaš v inventuro."
"Program pri vsakem artiklu v inventuri ponudi knjižno stanje. Potem lahko vneseš še spremembe."
Pri izbiri druge možnosti nam program v inventurno stanje zapiše vse artikle s količinami in vrednostmi, mi pa v inventurno stanje vnesemo le odstopanja. (Primer: Artikel s šifro 00001 ima knjižno stanje 100 kos, inventurna komisija pa je ugotovila dejansko stanje 80 kos. V tem primeru pri artiklu s šifro 0001, popravimo količino na 80 kos). Poudarjamo, da je potrebno biti pri obeh možnostih zelo natančen. Pri prvi možnosti moramo natančno vnesti vse podatke z inventurnih listov, pri drugi možnosti pa natančno preveriti vsa odstopanja dejanskega stanja od knjižnega in vnesti vsa odstopanja (vnesti pravilno dejansko količino).
V kolikor ugotovimo napake, popravimo stanja na vnosu inventurnih stanj (meni 6.4.2) in ponovno izpišemo inventurne razlike. Za veleprodajo boste inventurne razlike verjetno izpisali po nabavnih cenah, za maloprodajo pa bo verjetno najbolje narediti izpis po nabavni in maloprodajni ceni.
Inventurne razlike lahko v meniju 6.4.3.2. izpišemo tudi samo količinsko. Izpis je uporaben za sprotno kontrolo zaloge v skladišču, v kolikor imate veliko bazo artiklov in želite hiter izpis. Pred knjiženjem pa je potrebno narediti izpis po zgoraj opisanem postopku.
Po knjiženju inventurnih razlik popravki inventure niso več mogoči. Prav tako ne smete več popravljati dokumentov z datumi pred inventuro. Priporočamo blokado obdobja na datum inventure (meni 6.D). V novejši verziji to blokado doda že program sam.
GLAVNA KNJIGA - Evidentiranje bančnih stroškov v KIR_KPR
Morebitna pomoč za evidentiranje bančnih stroškov v KIR_KPR
FAKTURIRANJE - Račun združen v en PDF z dobavnico, nalogom, drugimi PDF dokumenti
V Fakturiranju je mogoče račun združiti v en PDF z dobavnico, nalogom, drugimi PDF dokumenti, ki so pripeti ali celo s PDF dokumentom, ki je nekje...
GLAVNA KNJIGA - Meni 3.1.1. - Gumb »Ogled podatkov partnerja«
Glavna knjiga ima na prikazu knjižb kontne kartice, meni 3.1.1, gumb »Ogled podatkov partnerja«. Prikaže kontaktne podatke partnerja in morebitno...
FAKTURIRANJE - Pregled povezanih dokumentov
V programu Fakturiranje je uvedeno zmogljivo orodje za celovit pregled povezanih dokumentov, ki omogoča hitrejše iskanje informacij in boljšo...
FAKTURIRANJE - Napredno iskanje artiklov in hitrejši vnos datumov
V programu Fakturiranje je na vseh maskah za vnos artiklov dodana ikona vprašaja (?), ki uporabnikom omogoča hiter dostop do pomoči pri iskanju...
Objavljeno:
